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贵州省无线电管理局黔南分局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

贵州省无线电管理局黔南分局  

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:根据《中华人民共和国无线电管理条例》和省无线电管理局的委派,行使本行政区域内除军事系统以外的无线电管理工作;领导无线电监测分站的工作;承办省无线电管理局和当地政府交办的其它事项。无线电管理分局办公室日常工作主要是指配频率、建立台站资料库和核发电台执照,收取频率占用费,受理及查处干扰。贵州省无线电管理局遵义分局监测站职责:对全市无线电信号实施监测,为无线电管理提供技术保障。业务范围是:负责无线电及其设备的主要技术指标、电波辐射等的监测和管理;监测和处理无线电干扰和非法无线电发射;开展无线电技术培训、技术咨询、信息技术的推广与运用;负责全市无线电监测数据通信网的建设管理;负责本辖区内无线电发射设备的检测工作。

2.部门预算单位构成:我部门由贵州省无线电管理局黔南分局1家单位组成。贵州省无线电管理局黔南分局是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

贵州省无线电管理局黔南分局

19

11

4

7








合计

19

11

4

7



三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入94277元,支出94277元,收支平衡;2018年度部门预算收入89663元,支出89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%其原因是:人员工资调整,社保基数增加。

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为94277元,2018年度部门预算收入为89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出94277元,2018年度部门预算支出89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。

按功能分类:社会保障与就业支出7856元,占总支出8.33%;卫生健康支出86420元,占总支出91.67%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出94277元,占总支出100%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出94277元,占总支出的100%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入94277元,支出94277元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入89663元,支出89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%。其原因是:人员工资调整,社保基数增加。


单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

89663

94277

4614

5.15%

100%


一般公共财政拨款收入

89663

94277

4614

5.15%

100%

人员工资调整,社保基数增加

非财政拨款

收入







其他








(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出94277元,其中:20082702(财政对生育保险基金的补助)3928,2082702(财政对工伤保险基金的补助)3928,2101101(行政单位医疗)47139.2101102(公务员医疗补助)39282.2018年度我部门预算一般公共预算支出89663元,比上年增加4614元,同比增长(或减少)5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加其中:2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 3736元,比上年增加192元,同比增长(或减少)5%2082703 (财政对生育保险基金的补助) 3736元,比上年增加192元,同比增长5%2101101(行政单位医疗)44832,比上年增加2307,同比增长5%;2101102(公务员医疗保险)37359元,比上年增加1923元,同比增长5%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出94277元,其中:人员经费支出94277元。2018年度部门预算基本支出89663元,比上年增加4614元,同比增长(或减少)5%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加其中:人员经费支出89663元,比上年增加(或减少)4614元,同比增长(或减少)5%


2019年部门收支总体情况说明表


公开单位:                                                        单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计










人员经费

89663

94277

4614

5%

89663

94277

4614

5%

人员工资调整,社保基数增加

公用经费










(七)一般公共预算“三公”经费支出情况


2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                        单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计






因公出国(境)费用

0

0

0

0


公务接待费






公务用车购置费






公务用车运行维护费






注:我部门公务用车保有量共5辆,无三公经费预算。





(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:贵州省无线电管理局黔南分局                                    单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:说明:2019年我部门没有政府性基金安排的支出情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计0元。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

4.预算绩效管理情况。

我部门无项目预算支出,未编制绩效目标,无部门单位预算绩效管理目标。


6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。


贵州省无线电管理局黔南分局

2019327


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