贵州省无线电管理局黔南分局
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:根据《中华人民共和国无线电管理条例》和省无线电管理局的委派,行使本行政区域内除军事系统以外的无线电管理工作;领导无线电监测分站的工作;承办省无线电管理局和当地政府交办的其它事项。无线电管理分局办公室日常工作主要是指配频率、建立台站资料库和核发电台执照,收取频率占用费,受理及查处干扰。贵州省无线电管理局遵义分局监测站职责:对全市无线电信号实施监测,为无线电管理提供技术保障。业务范围是:负责无线电及其设备的主要技术指标、电波辐射等的监测和管理;监测和处理无线电干扰和非法无线电发射;开展无线电技术培训、技术咨询、信息技术的推广与运用;负责全市无线电监测数据通信网的建设管理;负责本辖区内无线电发射设备的检测工作。
2.部门预算单位构成:我部门由贵州省无线电管理局黔南分局1家单位组成。贵州省无线电管理局黔南分局是财政全额拨款行政单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
贵州省无线电管理局黔南分局 |
19 |
11 |
4 |
7 |
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|
|
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合计 |
19 |
11 |
4 |
7 |
|
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入94277元,支出94277元,收支平衡;2018年度部门预算收入89663元,支出89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%。其原因是:人员工资调整,社保基数增加。
(二)部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为94277元,2018年度部门预算收入为89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为94277元,2018年度部门预算支出为89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。
按功能分类:社会保障与就业支出7856元,占总支出8.33%;卫生健康支出86420元,占总支出91.67%;
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出94277元,占总支出100%;
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出94277元,占总支出的100%;
(四)财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入94277元,支出94277元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入89663元,支出89663元,比上年增加4614元,同比增长5.15%。其原因是:人员工资调整,社保基数增加。
单位:元
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
合计 |
89663 |
94277 |
4614 |
5.15% |
100% |
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一般公共财政拨款收入 |
89663 |
94277 |
4614 |
5.15% |
100% |
人员工资调整,社保基数增加 |
非财政拨款 收入 |
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其他 |
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(五)一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出94277元,其中:20082702(财政对生育保险基金的补助)3928元,2082702(财政对工伤保险基金的补助)3928元,2101101(行政单位医疗)47139元.2101102(公务员医疗补助)39282元.,2018年度我部门预算一般公共预算支出89663元,比上年增加4614元,同比增长(或减少)5.15%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。其中:2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 3736元,比上年增加192元,同比增长(或减少)5%;2082703 (财政对生育保险基金的补助) 3736元,比上年增加192元,同比增长5%;2101101(行政单位医疗)44832元,比上年增加2307元,同比增长5%;2101102(公务员医疗保险)37359元,比上年增加1923元,同比增长5%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2019年度部门预算基本支出94277元,其中:人员经费支出94277元。2018年度部门预算基本支出89663元,比上年增加4614元,同比增长(或减少)5%,其原因是:人员工资调整,社保基数增加。其中:人员经费支出89663元,比上年增加(或减少)4614元,同比增长(或减少)5%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位: 单位:元
收入 |
支出 |
| |||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
|
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人员经费 |
89663 |
94277 |
4614 |
5% |
89663 |
94277 |
4614 |
5% |
人员工资调整,社保基数增加 |
公用经费 |
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(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:xxx 单位:元 | |||||
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
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公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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注:我部门公务用车保有量共5辆,无三公经费预算。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:贵州省无线电管理局黔南分局 单位:元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
说明:说明:2019年我部门没有政府性基金安排的支出情况。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2019年我部门公用经费共计0元。
2.政府采购情况
2019年无采购情况。
4.预算绩效管理情况。
我部门无项目预算支出,未编制绩效目标,无部门单位预算绩效管理目标。
6.国有资本经营预算。
我部门无国有资本经营预算拨款。
贵州省无线电管理局黔南分局
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