目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室概况
(一)主要职能
1、协助州政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2、负责州政府会议的会务工作,协助州政府领导同志组织实施会议议定事项;负责州政府重大活动的组织安排。
3、协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文;指导全州政府系统公文处理工作。
4、承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电,办理各县(市)政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项,提出审核办理意见,报州政府领导同志审批。
5、根据州政府领导同志的指示,对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议,报州政府领导同志决定。
6、围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示,组织专题调查研究和督促检查,及时反映情况,提出意见建议。
7、负责州政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实州政府领导同志指示,指导、督促全州政府系统值班工作;负责州委州政府扶贫专线工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8、负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县(市)政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向州政府领导同志报告。
9、组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革,深化行政审批制度改革工作;承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10、指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作;负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息;统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作,大数据资源发展应用和政务资源管理,指导全州政府办公室系统电子政务工作。
11、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12、承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策,落实省、州关于金融方面的工作部署;会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施,并组织实施;负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析,提供决策建议,推进信用体系建设,促进部门政务数据资源规范管理,共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定;配合有关部门打击非法集资和非法融资活动;负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作,以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作;负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。
13、承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作;负责全州外事工作发展形势调研;负责处理外事工作重要活动和重要事件,归口管理外国友人接待、捐赠工作;统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作,以及人员往来、考察等;指导全州涉外重大活动组织工作。
14、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。
15、办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。
16、职责调整。将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室(州政府外事侨务和台港澳事务办公室)的外事管理职责划入州政府办公室;将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室,由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。
17、职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实州政府领导指示,指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息(安全生产、自然灾害,以及其他需要应急局处理的信息)上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,州人民政府办公室设12个内设机构:
1、秘书一科。承担政府工作报告、州长日常文稿的起草统筹、收集和整理工作;承担州长机要服务工作;办理审计等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理州长联系领域来文和相关业务;承担州政府党组日常工作;负责州政府党组会议、州长办公会议(综合性)的会务组织和纪要整理工作。
2、秘书二科。承担常务副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理金融、发展改革、军民融合、财政、自然资源、应急管理、国有资产监督管理、统计、供销、行政学院、机关事务管理等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理常务副州长联系领域来文和相关业务。
3、秘书三科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理工业和信息化、民营经济发展、能源、工业园区、生态文明建设、水务、大数据等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
4、秘书四科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理民族、宗教、人民防空、天文、住房公积金管理、公共资源交易、铁路建设、民航建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
5、秘书五科(外事科)。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理教育、科技、文化广播电视、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、大健康养生、公安、司法、人力资源、社会保障、退役军人事务等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;承担外事有关事项、文电办理及指导、协调全州外事相关工作。联系处理侨务和台港澳方面工作;办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
6、秘书六科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理住房和城乡建设、综合行政执法、交通运输、农业、农业园区、乡村振兴、脱贫攻坚、广州对口帮扶、易地扶贫搬迁和水库移民安置、林业等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
7、秘书七科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作,办理民政、商务、招商引资、市场监督管理、知识产权、政务服务、区域经济协作、经济开发区等方面的文电、会务和开展督查、调研工作;办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
8、文书科(建议提案科)。承担文电收发、传阅、分办、核稿、文件印制等工作;负责国旗、国徽、印鉴、档案管理及机要通信、收发等工作;负责文印管理、内部保密和电子公文传输工作;指导全州政府办公室系统公文处理工作。负责编写《州政府工作大事记》。承担州政府常务会议的会务组织和纪要整理工作。承担人大、政协有关事项、文电办理及指导协调、督促检查全州政府系统建议提案办理工作。
9、综合科(州政府总值班室)。承担州政府办公室机关内部运行管理服务工作,督促检查州政府办公室机关规章制度贯彻落实情况,起草州政府办公室综合性文稿;负责州政府办公室机关工会日常工作;负责州政府办公室牵头或参与事项的督办工作;承担州政府办公室以及对下属管理单位的目标考核工作;承担州政府办公室机关后勤和财务工作,管理州政府办公室行政经费,编报预算、决算,核发工资;负责州政府办公室机关设备、设施及办公用品管理、内部接待、内部审计、临时人员的管理和报刊征订、政府采购与节能等工作。承担州政府总值班工作,履行值班联络、信息汇总、综合协调职能;及时报告重要情况,传达和跟踪落实州政府领导同志指示批示;指导、督促全州政府系统值班工作;承担州委州政府扶贫专线和服务民营企业州长直通车业务办理工作;承担本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承担州政府全体会议、州政府秘书长办公会议、州政府办公室主任办公会议、全州政府系统办公室主任会议的会务组织和纪要整理工作。
10、政工老干科。承担州政府办公室党组日常工作,负责州政府办公室党组会议会务组织和纪要整理工作。承担州政府办公室及其管理单位的机构编制、干部人事、教育培训、干部职工年度考核等方面的工作;负责州政府办公室离退休干部管理服务、走访、慰问等工作。承担州政府办公室机关党委、共青团日常工作,负责组织落实州政府办公室党组关于推进机关党建工作的决策部署,指导下辖支部开展党建工作;承担州政府办公室党建扶贫方面工作。对接联系州纪委州监委第四纪检监察组工作,按照州政府办公室党组安排组织落实党风廉政建设工作。
11、信息科(政务公开科)。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作;指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作;负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放,指导全州政府办公室系统电子政务工作;承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作,负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息,提出意见和建议;负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息;指导全州政府系统信息工作。
12、放管服改革工作科。承担州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作,组织、协调、推进全州政府职能转变和“放管服”改革,联系各地“放管服”改革工作;承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作,组织、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作,指导建立各级政府工作部门权责清单制度,负责州级权责清单拟订、调整,并对执行情况进行监督检查,指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作;规范优化行政权力运行流程,推进行政许可标准化、规范化建设;开展相对集中行政许可权改革试点工作;推进行政审批中介服务事项清理规范,清理整治“红顶中介”。
(三)机构情况
独立编制机构数1个,与上年一致。
(四)人员情况。
2019年编制人数96人,实有在职人数82人。2019年退休人员增加5人,自然减少2人,行政人员增加11人,减少17人,事业人员增加12人,减少4人。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,389.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,718.52 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 12.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 124.36 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 99.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 30.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 476.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 129.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,389.89 | 本年支出合计 | 52 | 3,590.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 328.38 | 年末结转和结余 | 54 | 127.79 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 3,718.27 | 合计 | 56 | 3,718.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 3,389.89 | 3,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,594.58 | 2,594.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,560.69 | 2,560.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,848.93 | 1,848.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 711.76 | 711.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 其他港澳台事务支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 116.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 99.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 99.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 57.41 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101104 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129.63 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,590.48 | 3,059.96 | 530.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,718.52 | 2,664.65 | 53.87 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,684.03 | 2,630.15 | 53.87 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,900.27 | 1,900.27 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 783.76 | 729.88 | 53.87 | |||||
20125 | 港澳台事务 | 34.49 | 34.49 | ||||||
2012501 | 行政运行 | 25.75 | 25.75 | ||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 8.74 | 8.74 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.36 | 124.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.65 | 116.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.65 | 116.65 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.41 | 3.41 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.37 | 3.37 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 99.32 | 99.32 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.32 | 99.32 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.65 | 32.65 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.41 | 57.41 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 476.65 | 476.65 | ||||||
21305 | 扶贫 | 476.65 | 476.65 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 476.65 | 476.65 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 129.63 | 129.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 129.63 | 129.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 129.63 | 129.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,389.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,718.52 | 2,718.52 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 12.00 | 12.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 124.36 | 124.36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 99.32 | 99.32 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30.00 | 30.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 476.65 | 476.65 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 129.63 | 129.63 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,389.89 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 311.32 | 本年支出合计 | 54 | 3,590.48 | 3,590.48 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 55 | 110.73 | 110.73 | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 3,701.21 | 合计 | 58 | 3,701.21 | 3,701.21 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,590.48 | 3,059.96 | 530.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,718.52 | 2,664.65 | 53.87 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,684.03 | 2,630.15 | 53.87 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,900.27 | 1,900.27 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 783.76 | 729.88 | 53.87 | ||
20125 | 港澳台事务 | 34.49 | 34.49 | |||
2012501 | 行政运行 | 25.75 | 25.75 | |||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 8.74 | 8.74 | |||
206 | 科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.36 | 124.36 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.65 | 116.65 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.65 | 116.65 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.71 | 7.71 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.41 | 3.41 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.37 | 3.37 | |||
210 | 卫生健康支出 | 99.32 | 99.32 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.32 | 99.32 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.65 | 32.65 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.41 | 57.41 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | |||
213 | 农林水支出 | 476.65 | 476.65 | |||
21305 | 扶贫 | 476.65 | 476.65 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 476.65 | 476.65 | |||
221 | 住房保障支出 | 129.63 | 129.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 129.63 | 129.63 | |||
2210201 | 住房公积金 | 129.63 | 129.63 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,962.20 | 302 | 商品和服务支出 | 727.62 | 310 | 其他资本性支出 | 38.78 |
30101 | 基本工资 | 424.16 | 30201 | 办公费 | 67.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 580.28 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 31002 | 办公设备购置 | 38.78 |
30103 | 奖金 | 483.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 25.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.59 | 30211 | 差旅费 | 132.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 154.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 65.93 | 30214 | 租赁费 | 2.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 331.34 | 30215 | 会议费 | 1.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 31.86 | 30216 | 培训费 | 11.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 201.15 | 30217 | 公务接待费 | 3.62 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 79.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 30227 | 委托业务费 | 9.52 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 198.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.36 | 30239 | 其他交通费用 | 79.48 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 2.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 141.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,293.54 | 公用经费合计 | 766.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||
项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 | 274.46 | 267.19 | -7.27 | -2.65 | |
1.因公出国(境)费 | 30.68 | 11.57 | -19.11 | -62.29 | 严格控制出国出境 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 239.00 | 252.00 | 13.00 | 5.44 | 本年度车辆增加 |
(1)公务用车购置费 | 35.96 | 53.88 | 17.92 | 49.83 | 本年度新购入3台机要通信车 |
(2)公务用车运行维护费 | 203.04 | 198.12 | -4.92 | -2.42 | 严格控制公务车运行费支出 |
3.公务接待费 | 4.78 | 3.62 | -1.16 | -24.27 | 严格控制三公经费 |
(1)国内接待费 | 4.78 | 3.62 | -1.16 | -24.27 | 严格控制三公经费 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 4 | 9 | 5 | 125.00 | |
3.公务用车购置数(辆) | 2 | 3 | 1 | 50.00 | |
4.公务用车保有量(辆) | 12 | 18 | 6 | 50.00 | |
5.国内公务接待批次(个) | 54 | 38 | -16 | -29.63 | |
其中:外事接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 459 | 268 | -191 | 41.61 | |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度收支决算总计3718.27万元,与2018年相比,增加317.9万元,增长9.35%。变动的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3389.89万元,其中:财政拨款收入3389.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3590.48万元,其中:基本支出3059.96万元,占85.22%;项目支出530.52万元,占14.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度财政拨款收入决算总计3701.21万元。与2018年相比,增加317.89万元,增长9.40%。变动的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3590.48万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加517.89万元,增长16.86%。变动的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2718.52万元,占75.71%;科学技术支出12万元,占0.33%;社会保障和就业支出124.36万元,占3.46%;医疗卫生与计划生育支出99.32万元,占2.77%;城乡社区支出30万元,占0.84%;农林水支出476.65万元,占13.28%;住房保障支出129.63万元,占3.61%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3389.89万元,支出决算为3590.48万元,完成当年预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(1)一般公共服务支出当年预算为1830.7万元,支出决算为2718.52万元,完成当年预算的148.49%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(2)科学技术支出当年预算为0万元,支出决算为12万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:州政府办支出高层次人才相关补助,此项支出不编制入部门预算。
(3)社会保障和就业支出当年预算为132.60万元,支出决算为124.36万元,完成当年预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年度州社保部门调整缴费比例
(4)医疗卫生与计划生育支出当年预算为95.10万元,支出决算为99.32万元,完成当年预算的104.44%。2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(5)城乡社区支出当年预算为0万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年度州政府办大力帮扶贫困乡(镇)。
(6)农林水支出当年预算为0万元,支出决算为476.65万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年度州政府和州政府办大力帮扶贫困乡(镇)。
(7)住房保障支出当年预算为119.63万元,支出决算为129.63万元,完成当年预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3059.96万元,其中:人员经费2293.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费766.40万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算267.19万元,比上年减少7.27万元,下降2.65%,减少原因是:2019年度州政府办厉行节约,严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出11.57万元,占4.33%,比上年减少19.11万元,下降62.29%,减少原因是:严格控制出国出境;公务用车购置及运行维护费支出252万元,占94.32%,比上年增加13万元,增长5.44%,变动原因是:州政府办职能增加,车辆编制数增加,所以新购车辆;公务接待费支出3.62万元,占1.35%,比上年减少1.16万元,下降24.27%,变动原因是:2019年度州政府办厉行节约,严格控制经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出11.57万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计9人次。开支内容包括:州政府办2019年度组团个数为0个,参团个数7个,开支范围主要是外出期间的交通费和住宿费。
(2)公务用车购置及运行维护费252万元,其中,公务用车购置53.88万元,公务用车运行维护费198.12万元。主要用于:公务用车购置和公务用车运行维护。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
(3)公务接待费3.62万元。具体是:国内公务接待。
国内公务接待支出3.62万元,主要是:国内公务接待。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年国内公务接待38批次,268人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室机关运行经费支出766.4万元,比2018年增加21.8万元,增长2.93%,变动的主要原因是:2019年度机构改革,州政府办职能和人数增加,导致支出增加。
2.政府采购支出情况。
2019年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室政府采购支出总额92.66万元,其中:政府采购货物支出92.66万元。
3.国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆18辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆(其他用车主要用途是:州政府办机要通信工作用车);单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)整体支出绩效自评情况
①年初工作任务:公文会务办理质量同步提升,重点抓好精细办文和高效办会。完成情况:按照办文“零差错”“零失误”的标准和要求,压缩发文数量,减少会议数量和频率,并指导政府系统各部门落实“减会”“简会”措施。取得的成绩:良好。
②年初工作任务:务实有效开展督查督办工作。完成情况:协同州委督查考评局及时开展督查督办工作,明确责任单位、责任人和办理时限,精准分办督办,及时汇总反馈办理情况。筹办召开全州建议提案交办会,压紧压实办理责任,建议提案办理质量持续提升,代表和委员对办理的满意度得到巩固。取得的成绩:良好。
③年初工作任务:深入推进放管服改革。完成情况:全面落实简政放权,推行“一网通办”、保障“只进一扇门”、推进“最多跑一次”改革,群众、企业办事效率极大提高。取得的成绩:良好。未完成原因:
④年初工作任务:进一步提升协调保障能力。完成情况:节假日、汛期等特殊时期要求关键岗位必须在岗在位,确保各种突发事件快速高效处置。取得的成绩:良好。
⑤年初工作任务:扎实稳妥推信息调研工作。完成情况:围绕全州经济社会发展大局和各阶段难点工作,深入基层、深入一线开展调研,及时掌握和发现经济社会发展中的新情况、新事物、新经验,及时形成高质量调研报告,为领导科学决策提供可靠依据。取得的成绩:良好。
(2)项目支出绩效自评情况
州领导党建帮扶资金项目
a.资金使用情况:全年预算数380.00万元,其中,上级财政拨款资金380.00万元,全年执行数476.65万元,执行率125.43%。
b.项目实施情况:州领导扶贫专项资金全部投入各县(市)扶贫点和贫困村扶贫工作,用于建设特色产业基地、改善交通、基础设施等项目,2019我单位州级领导扶贫专项资金共支出476.65万元,帮扶各县市扶贫点、贫困村等建设项目共34个。
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):为扶贫点、贫困村建设特色产业基地,带动困难群众增收致富,改善基础设施,促进贫困村经济发展,提高困难群众生活水平。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南布依族苗族自治州人民政府办公室(汇总)2019年度部门决算及三公经费决算公开说明.docx
附件1:黔南布依族苗族自治州人民政府办公室(汇总)2019年度部门决算公开报表.xls
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