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黔南无线电管理局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔南无线电管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:根据《中华人民共和国无线电管理条例》和贵州省工业和信息化厅的委派,行使本行政区域内除军事系统以外的无线电管理工作;领导无线电监测站的工作;承办贵州省工业和信息化厅和当地政府交办的其它事项。无线电管理局办公室日常工作主要是指配频率、建立台站资料库和核发电台执照,收取频率占用费,受理及查处干扰。黔南无线电管理局监测站职责:对全无线电信号实施监测,为无线电管理提供技术保障。业务范围是:负责无线电及其设备的主要技术指标、电波辐射等的监测和管理;监测和处理无线电干扰和非法无线电发射;开展无线电技术培训、技术咨询、信息技术的推广与运用;负责全无线电监测数据通信网的建设管理;负责本辖区内无线电发射设备的检测工作。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南无线电管理局1家单位组成。黔南无线电管理局是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成: 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南无线电管理局

19

12

4

7

1













合计

19

12

4

7

1

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

公开单位:黔南无线电管理局                                                 单位:元

2020年收入

2020年支出

2020年收入

预算数

2020年支出

预算数

项        目

预算数

项          目

预算数

一、一般公共财政预算收入

85,939.32

一、一般公共服务


1.一般公共预算拨款收入

85,939.32

二、国防


2.预算外转一般公共预算管理资金收入


三、公共安全


二、政府性基金收入


四、教育


三、财政专户管理非税收入


五、科学技术


四、事业收入


六、文化体育与传媒


五、事业单位经营收入


七、社会保障与就业

2,309.16

六、其他收入


八、医疗卫生与计划生育

83,630.16



九、节能环保




十、城乡社区事务




十一、农林水事务




十二、交通运输




十三、资源勘探信息等事务




十四、商业服务业等事务




十五、国土资源气象等事务




十六、住房保障支出




十七、粮油物资储备管理事务




十八、灾害防治及应急管理




十九、其他支出














本年收入合计

85,939.32

本年支出合计

85,939.32

上年结余


结转下年










收     入     总      计

85,939.32

支     出     总     计

85,939.32

(二)部门收入预算总表

公开单位:黔南无线电管理局                                                 单位:元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计


85,939.32


85,939.32










000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

85,939.32


85,939.32










000100010002

预算外转公共财政预算管理资金













000100010003

政府性基金转公共财政预算资金













000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金













(三)部门支出预算总表

公开单位:黔南无线电管理局                                         单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

**

**

1=2+3+4+5

2

3

4

5


合计


85,939.32

85,939.32





2082702

财政对工伤保险基金的补助

2,309.16

2,309.16





2101101

行政单位医疗

3,608.04

3,608.04





2101101

行政单位医疗

43,296.84

43,296.84





2101103

公务员医疗补助

36,725.28

36,725.28





(四)部门财政拨款收支预算总表

公开单位:黔南无线电管理局                                              单位:元

收            入

支             出(按项目类别)

支             出(按功能科目分类)

支           出(按经济科目分类)

支           出(按政府收支分类)

收            入

2020年预算数

支             出(按项目类别)

2020年预算数

支             出(按功能科目分类)

2020年预算数

支           出(按经济科目分类)

2020年预算数

支           出(按政府收支分类)

2020年预算数

项        目

2020年预算数

项          目

2020年预算数

支出功能分类

2020年预算数

经济科目

2020年预算数

经济科目

2020年预算数

一、公共财政预算收入

85,939.32

一、基本支出

85,939.32

一、一般公共服务


一、工资福利性支出

85,939.32

一、机关工资福利支出


经费拨款(补助)

85,939.32

(一)人员支出

85,939.32

二、外交


二、商品和服务支出


二、机关商品和服务支出


基本建设拨款


工资福利支出

85,939.32

三、国防


三、对个人和家庭的补助支出


三、机关资本性支出(一)


二、非税收入


对个人和家庭补助支出


四、公共安全


四、对企事业单位的补贴


四、机关资本性支出(二)


(一)非税收入(预算内)


(二)公用支出(商品服务支出)


五、教育


五、转移性支出


五、对事业单位经常性补助

85,939.32

专项收入


定额公用支出


六、科学技术


六、债务利息支出


六、对事业单位资本性补助


行政事业性收费收入


成本性支出


七、文化体育与传媒


七、基本建设支出


七、对企业补助


罚没收入


工会费


八、社会保障与就业

2,309.16

八、其他资本性支出


八、对企业资本性支出


国有资源(资产)有偿使用收入


福利费


九、社会保险基金支出


九、其他支出


九、对个人和家庭的补助


事业收入


取暖费


十、医疗卫生与计划生育

83,630.16



十、对社会保障基金补助


经营收入


特需费


十一、节能环保




十一、债务利息及费用支出


其他收入


其他商品服务支出


十二、城乡社区事务




十二、债务还本支出


(二)非税收入(教育收费)


二、项目支出


十三、农林水事务




十三、转移性支出


行政事业性收费收入


(一)项目支出(预算内)


十四、交通运输




十四、预备费及预留


国有资源(资产)有偿使用收入


保运转经费


十五、资源勘探信息等事务




十五、其他支出


其他收入


政策性刚性配套支出


十六、商业服务业等事务






三、政府性基金收入


事业发展类支出


十七、金融






四、国有资本经营收入


(二)项目支出(教育收费)


十八、援助其他地区






五、社会保险基金收入


教育收费项目支出   


十九、国土资源气象等事务






六、其他收入


成本性项目支出


二十、住房保障支出








政府公共支出经费


二十一、粮油物资储备管理事务








重大项目专项经费


二十二、灾害防治及应用管理








(三)政府性基金支出


二十三、预备费








(四)社会保险基金支出


二十四、国债还本付息支出








(五)国有资本经营支出


二十五、其他支出








三、其他支出


二十六、转移性支出
















本  年  收  入  合  计

85,939.32

本  年  支  出  合  计

85,939.32

本  年  支  出  合  计

85,939.32

本  年  支  出  合  计

85,939.32

本  年  支  出  合  计

85,939.32











七、上级补助收入


四、对附属单位补助支出








八、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出








九、上年结余


六、结转下年




























收     入     总      计

85,939.32

支     出     总     计

85,939.32

支    出    总    计

85,939.32

支    出    总    计  

85,939.32

支    出    总    计  

85,939.32

(五)部门一般公共预算支出预算表

公开单位:黔南无线电管理局                                       单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

州本级支出

省对下支出

合计




85,939.32

85,939.32





208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

2,309.16

2,309.16





210

11

01

行政单位医疗

3,608.04

3,608.04





210

11

01

行政单位医疗

43,296.84

43,296.84





210

11

03

公务员医疗补助

36,725.28

36,725.28





(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

公开单位:黔南无线电管理局                                    单位:元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计


**

**

合计


合计



85,939.32




85,939.32

505

01

工资福利支出

36,725.28

301

11

公务员医疗补助缴费

36,725.28

505

01

工资福利支出

43,296.84

301

11

公务员医疗补助缴费

43,296.84

505

01

工资福利支出

3,608.04

301

12

其他社会保障缴费

3,608.04

505

01

工资福利支出

2,309.16

301

12

其他社会保障缴费

2,309.16

(七)部门政府性基金预算支出预算表

公开单位:黔南无线电管理局                                                 单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

本级支出

对下支出


合计








2082702

财政对工伤保险基金的补助







2082703

财政对生育保险基金的补助







2101101

行政单位医疗







2101103

公务员医疗补助







(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

公开单位:黔南无线电管理局                                                 单位:元

项目

科目编码

科目名称

预算安排数

扣除项目

代扣项目

暂扣项目

年初指标下达数

批复数

小计

压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作

小计

工会费

离休人员医疗费

小计

奖励性绩效工资

年终一次性奖金

离休人员年终生活费

执勤津贴、卫生津贴等

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13=1-2-4-7

14=1-2

合计



85,939.32











85,939.32

85,939.32

公务员医疗补助缴费

2101103

公务员医疗补助

36,725.28











36,725.28

36,725.28

公务员医疗补助缴费

2101101

行政单位医疗

43,296.84











43,296.84

43,296.84

其他社会保障缴费

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2,309.16











2,309.16

2,309.16

其他社会保障缴费

2101101

行政单位医疗

3,608.04











3,608.04

3,608.04

(十)部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入85939.32元,支出85939.32元,收支平衡;2019年度部门预算收入94277元,支出94277元,比上年减少8337.68元,同比减8.84%。其原因是:人员退休

公开单位:黔南无线电管理局                                                 单位:元


收入

支出


项目内容

2019

2020

减少

减少(%)

2019

2020

减少

减少(%)

变动原因

合计

94277

85939.32

8337.68

8.84%

94277

85939.32

8337.68

8.84%

人员退休

人员经费

94277

85939.32

8337.68

8.84%

94277

85939.32

8337.68

8.84%

人员退休

公用经费










项目经费










其他










(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为85939.32元,2019年度部门预算收入为94277 元,比上年或减少8337.68元,同比减少8.84%,其原因是:人员退休。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为85939.32 元,2019年度部门预算支出为94277元,比上减少8337.68元,同比减少8.84%,其原因是:人员退休。

按功能分类:社会保障预就业支出2309.16元,占总支出2.69%;卫生健康支出83630.16元,占总支出97.31%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出85939.32元,占总支出100%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出85939.32元,占总支出的100%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入85939.32元,支出85939.32元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入94277元,支出94277 元,比上年减少8337.68元,同比减少8.84%。其原因是:人员退休。

单位:元

项目内容

2019

2020

减少

减少(%)

2020年占总收入

比(%)

变动原因

合计

94277

85939.32

8337.68

8.84%

47.69%


一般公共财政拨款收入

94277

85939.32

8337.68

8.84%

47.69%

人员退休

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出85939.32元,其中:行政运行85939.32元,2019年度我部门预算一般公共预算支94277元,其中:行政运行94277元,比上减少8337.68元,同比减少8.84%,其原因是:人员退休

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出85939.32元,其中:人员经费支出85939.32元。2019年度部门预算基本支出94277元,比上年减少8337.68元,同比减少8.84%,其原因是:人员退休

收入

支出


项目内容

2019

2020年

减少

减少(%)

2019年

2020年

减少

减少(%)

变动原因

合计

94277

85939.32

8337.68

8.84%

94277

85939.32

8337.68

8.84%

人员退休

人员经费

94277

85939.32

8337.68

8.84%

94277

85939.32

8337.68

8.84%

人员退休

公用经费










(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南无线电管理局                                                        单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

0

0

0

0

无变化与上年一致

因公出国(境)费用






公务接待费






公务用车购置费






公务用车运行维护费






注:我部门公务用车保有量共6辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南无线电管理局                                                        单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计0元。

2.政府采购情况

2020年无采购情况。

3.专有名词解释。

1)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


                                                                  黔南无线电管理局

                                                                    2020220


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