黔南布依族苗族自治州罗甸县人民法院(本级)
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
依法独立行使审判权,指导、监督各基层人民法庭的审判工作,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审理法律规定由基层人民法庭的管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)审理上级法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件;受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。
(三)依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(四)依法对各基层人民法庭行使指定管辖权。
(五)指导、监督各基层人民法庭的审判工作。
(六)答复各人民法庭执行权和司法决定权;统一管理、协调全院执行工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权;统一管理、协调全院执行工作。
(八)对法律、法规、规章等草案提出意见;对案件审理发现的问题提出司法建议。
(九)负责本院干警的思想政治和教育培训工作;管理好本院干部队伍;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
(十)领导本院的监察工作和司法警察工作。
(十一)管理好本院的有关经费和物资装备。
(十二)搞好人民法庭和审判法庭的建设。
(十三)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
(十四)承办其它应由本院负责的工作。
2.部门预算单位构成:我院由办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局(执行庭)、研究室、书记官室、法警大队、监察室等13个部门组成。我院是财政全额拨款行政单位。
3.部门人员构成:
我院总编制数63人,其中政法专项编制59人,在职实有53人,事业编制4人,在职实有4人,共计57人,离退休人员21人。(表格如下)
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
罗甸县人民法院 |
63 |
78 |
53 |
4 |
21 |
合计 |
63 |
78 |
53 |
4 |
21 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表。具体如下:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入11933875.06元,支出11933875.06元,收支平衡;2019年度我部门预算收入12322522元,支出12322522元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为11933875.06元,2019年度部门预算收入为12322522 元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。
2020年部门收支总体情况说明表
公开单位:罗甸县人民法院 单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
12322522 |
11933875.06 |
-388646.94 |
-3.15% |
12322522 |
11933875.06 |
-388646.94 |
-3.15% |
因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少 |
人员经费 |
9258277 |
8642019.82 |
-616257.18 |
-6.66% |
9258277 |
8642019.82 |
-616257.18 |
-6.66% |
因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少 |
公用经费 |
3064245 |
3291855.24 |
227610.24 |
7.43% |
3064245 |
3291855.24 |
227610.24 |
7.43% |
其他公用经费支出有所增加 |
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年度无项目经费收支 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年度无其他经费收支 |
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为11933875.06 元,2019年度部门预算支出为12322522元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。
按功能分类:公共安全支出9918413.14元,占总支出83.11%;社会保障预就业支出681683.04元,占总支出5.71%;医疗卫生与计划生育支出547203.24元,占总支出4.59%;住房保障支出支出786575.64元,占总支出6.59%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出8642019.82元,占总支出72.42%;商品服务支出2883735.24元,占总支出24.16%;对个人和家庭补助支出408120元,占总支出3.42%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出8642019.82元,占总支出的72.42%;机关商品服务支出408120元,占总支出3.42%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入11933875.06元,支出11933875.06元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入12322522元,支出12322522元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。
单位:元
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
合计 |
12322522 |
11933875.06 |
-388646.94 |
-3.15 |
100% |
因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少 |
一般公共财政拨款收入 |
12322522 |
11933875.06 |
-388646.94 |
-3.15 |
100% |
因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少 |
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年度无项目经费收支 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年度无其他经费收支 |
(五)一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出11933875.06元,其中:2040501行政运行7638413.14元;2040599其他法院支出2280000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费666658.08元,2082701财政对失业保险基金的补助1691.64元,2082702财政对工伤保险基金的补助13333.32元,2082703财政对生育保险基金的补助0元,2101101行政单位医疗255123.84元,2101102事业单位医疗15707.4元,2101103公务员医疗补助276372元,2210201住房公积金786575.64元.2019年度我部门预算一般公共预算支出12322522元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。
其中:2010101行政运行7638413.14元,比上年减少152329元,同比下降1.96%;2040599 其他法院支出2280000元,比上年减少160000元,同比下降6.56%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费666658.08元,比上年减少161332元,同比下降19.48%;2082701财政对失业保险基金的补助1691.64元,比上年增加109元,同比增加6.86%;2082702财政对工伤保险基金的补助13333.32元,比上年减少7367元,同比下降35.59%;2082703财政对生育保险基金的补助0元,比上年减少20700元,同比下降100%;2101101行政单位医疗255123.84元,比上年增加20295元,同比增长8.64%;2101102事业单位医疗15707.4元,比上年增加2137元,同比增长15.75%;2101103公务员医疗补助275372元,比上年增加80682元,同比增加41.23%;2210201住房公积金786575.64元,比上年增加9858元,同比增长1.27%.
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年度部门预算基本支出11933875.06元,其中:人员经费支出8642019.82元,公用经费支出3291855.24元。2019年度部门预算基本支出12322522元,比上年减少388646.94元,同比减少3.15%,其原因是:因调出及退休人员增加,人员经费稍有减少。其中:人员经费支出8642019.82元,比上年或减少616257.18元,同比减少6.66%;公用经费支出3291855.24元,比上年增加227610.24元,同比增长7.43%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
公开单位: 罗甸县人民法院 单位:元
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:xxx 单位:元 | |||||
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
400000 |
330000 |
-70000 |
-17.5% |
虽厉行节约,减少公务接待支出, |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项经费支出预算 |
公务接待费 |
150000 |
80000 |
-70000 |
-17.5% |
虽厉行节约,减少公务接待支出, |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公车购置不列示于此预算项目 |
公务用车运行维护费 |
250000 |
250000 |
0 |
0 |
无预算变动 |
注:我部门公务用车保有量共13辆。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:xxx 单位:元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
无此项经费预算收支 |
说明:2020年我院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。按部门经济分类科目:2020年我部门公用经费共计2883735元,其中:办公费300000元,占公用经费支出10.4%;印刷费240000元,占公用经费支出8.32%;电费240000元,占用公用经费8.32 %;水费25000元,占用公用经费0.87%;邮电费250000元,占公用经费8.67%;物业管理费50000元,占用公用经费1.73%;差旅费220000元,占公用经费支出7.63%;工会经费97025元,占公用经费支出3.36%;福利费56711元,占公用经费支出1.97%;其他交通费4874000元,占公用经费支出16.9%;会议费30000元,占公用经费支出1.04%;培训费150000元,占公用经费支出5.2%;劳务费50000元,占公用经费支出1.73%;公务接待费80000元,占公用经费支出2.77%;公务用车运行维护费250000元,占公用经费支出8.67%;维修费(护)费80000元,占公用经费支出2.77%;离退休人员公用经费12600元,占公用经费支出0.44%;其他商品服务支出265000元,占公用经费支出9.19%。
按政府经济分类科目:公务用车运行维护费250000元,占公用经费支出8.67%;办公经费1966135元,占公用经费支出68.18%;公务接待费80000元,占公用经费支出2.77%;委托业务费50000元,占公用经费支出1.73%;会议费30000元,占公用经费支出1.04%;维修(护)费80000元,占公用经费支出2.77%;培训费150000元,占公用经费支出5.2%;商品和服务支出277600元,占公用经费支出9.63%。
2.政府采购情况。2020年院预算批复资金无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2020年我院占有使用国有资产账面价值为10056035元,其中房屋及建筑物1810554元,占总资88.88%;通用设备 6196639元,占总资产61.62%;专用设备445465元,占总资产4.43 %;办公家具用具1383397元,占总资产13.76 %,无形资产软件219980元,占总资产2.19%。
4.预算绩效管理情况。
(1)资金总额:11933875.06元
(2)部门(单位)绩效目标: ①严格控制“三公”经费,②压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
2.严格按照相关规定使用资金,更好为审判工作服务。
(3)绩效指标:
①数量指标:a、支持县市政法部门数量,b、承办案件数量,c、采购业务装备数量等。
②质量指标:全院工作任务完成情况按时保质完成。
③时效指标:工作完成时间
④成本指标:a、工资福利支,b、商品服务支出,c、对个人及家庭补助支出
⑤社会效益:a、强化服务发展的职能作用,b、认真落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革,c、严格落实司法责任制,d、全面深化智慧法院建设,e、自觉地接受人大法律监督,f、政协民主监督和社会各界监督
⑥服务对象满意度:a、单位干警的满意度≥90% ,b、当事人的满意度≥90%
5.项目支出安排情况说明
2020年我院无财政部门批复一般公共预算支出项目。
6.国有资本经营预算。
2020年我院无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
罗甸县人民法院2020年部门整体支出绩效目标汇总表.xlsx
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