一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
1、主要职能:
(一)围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作,加强与所在区域党委、政府的沟通,开展所在区域经贸合作与交流,及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
(二)负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
(三)强化党组织建设、公共服务和社会管理,为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务;协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。
(四)负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作,
完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动,参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县(市)、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务,搭建专业化合作平台。
(五)抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系,强化其投资意向的收集、分析,推介发布我州招商引资项目信息;完善客商资源信息库,建立健全招商网络;开展行业发展、产业转移等情况的调研,抓好信息的收集、整理和分析,为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。
(六)负责对各县(市)、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县(市)、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作,对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。
(七)协调开展所在区域的对口帮扶工作,负责做好对口帮扶城市对我州有关县(市)、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系,为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
(八)充分发挥“窗口”作用,做好对外宣传工作,向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况,扩大黔南影响力,提高黔南知名度。
(九)受州直有关部门委托,协助做好我州劳务输出工作,
调研、收集负责区域劳动用工情况,及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息;协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作,为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥;协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作;负责所属国有资产管理。
(十)抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作;为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。
(十一)负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作,帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系;负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
(十二)办理州委、州政府交办的其他事项。
(十三)职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处,其承担的职责划入州人民政府驻广州办事处。不再加挂州投资促进局广州分局牌子。
2.部门预算单位构成:单位由黔南州人民政府驻广州办事处构成,属财政全额拨款正县级行政单位。
3.部门人员构成:
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 | ||
黔南州人民政府驻广州办事处 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
合计 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年度黔南州人民政府驻广州办事处预算收入244.30万元,支出244.30万元,收支平衡;2019年收入预算总额为204.31万元,支出204.31万元,比上年增加39.99万元,同比增长19.57%。其原因是:人员经费增加36.76%,公用费用增加18.32%,专项项目资金减少5.41%,根据要求压缩项目经费。
2020年收支情况说明表 | ||||||||||
公开单位:黔南州人民政府驻广州办事处 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 | |
合计 | 204.31 | 244.3 | 39.99 | 19.57% | 204.31 | 244.3 | 39.99 | 19.57% | 人员增加2 人,人员经费增长36.76%,公用费用增长18.32%,专项项目资金减少5.41%。 | |
人员经费 | 107.09 | 146.46 | 39.37 | 36.76% | 107.09 | 146.46 | 39.37 | 36.76% | 人员经费增加 | |
公用费用 | 25.22 | 29.84 | 4.62 | 18.32% | 25.22 | 29.84 | 4.62 | 18.32% | 商品和服务支出增加 | |
项目经费 | 72 | 68 | -4 | -5.41% | 72 | 68 | -4 | -5.41% | 专项业务项目资金减少 | |
其他 |
(二)部门收入总体情况说明
黔南州人民政府驻广州办事处2020年收入244.30万元,2019年收入204.31万元,比上年增加39.99万元,同比增长19.57%。其原因是:人员增加2人,人员经费增长36.75%,公用费用增长18.32,专项业务项目资金减少5.41%,根据要求压缩专项业务项目经费。
其中:一般公共财政预算收入244.30万元,占总收入100%。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出244.30万元,2019年支出预算总额204.31万元,比上年增加39.99万元,同比增长19.57%。其原因是:人员增加2人,人员经经费增长36.76%,公用费用增长18.32%,专项项目资金减少5.41%。
按功能分类:一般公共服务支出208.58,占总支出的85.37%;社会保障与就业支出13.02元,占总支出的5.33%;医卫生健康支出9.89万元,占总支出的4.05%;住房保障支出12.81万元,占总支出的5.24%。
按部门预算支出经济科目分类:工资福利支出143.4万元,占总支出的58.70%;商品服务支出97.84万元,占总支出的40.05%;对个人和家庭的补助支出3.06万元,占总支出的1.25%,退休人员减少1人。
按政府预算支出经济科目分类:机关工资福利支出143.4万元,占总支出的58.70%;机关商品服务支出97.84万元,占总支出的40.05%;对个人和家庭的补助支出3.06万元,占总支出的1.25%,退休人员减少1人。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入244.30万元,支出244.30万元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入204.31万元,支出204.31万元,比上年增加39.99万元,同比增长19.57%。其原因是:人员增加2人,人员经费增长36.76%,公用费用增加18.32%,专项项目资金减少5.41%,根据要求压缩专项业务项目经费。
公开单位:黔南州驻广办单位:万元
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2020年占比(%) | 变动原因 |
合计 | 204.31 | 244.3 | 39.99 | 19.57 | 119.57 | 人员增加 |
一般公共财政拨款收入 | 204.31 | 244.3 | 39.99 | 19.57 | 119.57 | 人员增加2人,人员经费增长36.76%,公用费用增长18.32%,专项业务项目资金减少5.41%。 |
非财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收入 | ||||||
其他 |
(五)一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出244.30万元,其中:2010301行政运行120.08万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.5万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元;2101101行政单位医疗5.18万元;2101103公务员医疗补助4.70万元;2210201住房公积金12.82万元。2019年度我部门预算一般公共预算支出204.31万元,比上年增加39.99万元,同比增长19.57%,其原因主要是招录人员增加2 人。其中:2010301行政运行经费120.08万元,比上年增加120.08万元,同比增长100%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.5万元,比上年减少88.92万元,同比减少50.12%(上年度纳入此科目的人员经费调整到2010301行政运行科目);2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元,增加2.21万元,同比增长20.95%;2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元,同比持平;2101101行政单位医疗5.18万元,增加2.02万元,同比增长63.93%;2101103公务员医疗补助4.70万元增加0.91万元,同比增长24.01%,;2210201住房公积金12.82万元,增加3.95万元,同比增长44.53%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年度部门预算基本支出176.30元,其中:人员经费支出146.46万元,公用经费支出29.84万元。2019年度部门预算基本支出132.31元,比上年增加43.99万元,同比或增长33.23%,其原因是人员增加2人,人员经费增加。其中:人员经费支出146.46万元,比上年增加39.37万元,同比增长36.76%;公用经费支出29.84元,比上年增加4.62元,同比增长18.32%。
公开单位:黔南州驻广办单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019 | 2020 | 增加 | 增加(%) | 2019 | 2020 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 132.31 | 176.3 | 43.99 | 33.23% | 132.32 | 176.3 | 43.98 | 33.23% | 人员增加2人, |
人员经费 | 107.09 | 146.46 | 39.37 | 36.76% | 107.09 | 146.46 | 39.37 | 36.76% | 人员增加2人 |
公用经费 | 25.22 | 29.84 | 4.62 | 18.32% | 25.22 | 29.84 | 4.62 | 18.32% | 招商引资业务量增大 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:单位:万元 | |||||
项目内容 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增加 | 增长(%) | 增减变动原因 |
合计 | 7 | 5 | -2 | -28.57% | |
因公出国(境)费用 | 1 | 3 | 2 | 200% | 粤港澳大湾区招商业务需要增加外出考察学习 |
公务接待费 | 1 | 0 | -1 | -100% | 广州驻外办的主要工作是对口帮扶和招商引资,在编制2020年部门预算时将公务接待费列入运转经费和专项业务项目经费在其他商品服务支出中列支。 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂无车辆购置计划 |
公务用车运行维护费 | 5 | 2 | -3 | -60 | 粤港澳大湾区招商引资专项工作公务用车外出量大,预算比上年减少主要是将招商引资专项工作公务用车运行维护费列入专项业务项目经费在其他商品服务支出科目列支。 |
注:我部门公务用车保有量共3辆。
(八)政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:单位:元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 | 2019年政府性基金支出预算数 | 备注 |
0 | 0 |
说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.部门运转经费说明
2020年我办部门运转经费共计20.5万元。
按部门预算支出经济分类科目:会议费2.5万元,占支出的12.19%;办公费2万元,占支出的9.76%;差旅费5万元,占支出的24.39%;公务用车运行维护费2万元,占支出的9.76%;因公出国(境)费用3万元,占支出的29.27%;其他商品服务支出6万元,占预算支出的29.27%。
按政府预算经济分类科目:会议费2.5万元,占支出的12.19%;办公经费2万元,占支出的9.76%;差旅费5万元,占支出的24.39%;公务用车运行维护费2万元,占支出的9.76%;因公出国(境)费用3万元,占支出的29.27%;其他商品服务支出6万元,占预算支出的29.27%。
2.政府采购情况
2020年和2019年无采购预算。
3.国有资产占有使用情况
我单位按照《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》进行资产配置管理,2020年占有使用国有资产总额为311.16万元,其中:流动资产175.45万元,固定资产总额为135.71万元。2019年国有资产总额为243.80万元,其中:流动资产126.31万元,固定资产总额为117.49万元,国有资产总额增加67.36万元,同比增长27.63%。2020年流动资产主要是货币资金和其他应收款;固定资产主要是房屋建筑物、专用设备、办公电脑及打印机等通用设备、办公桌椅及文件柜等家具用具等。其中:房屋建筑物101.73万元、专用设备13.15万元、通用设备17.65万元、家具用具3.18万元。
4.预算绩效管理情况
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
部门(单位)名称 | 黔南州人民政府驻广州办事处 | ||||||
部门(单位)总体资金情况(万元): | 资金总额(万元): | 244.3万元 | |||||
基本支出 | 244.3万元 | ||||||
项目支出 | |||||||
其他 | |||||||
部门(单位)职能概述 | 1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作,加强与所在区域党委、政府的沟通,开展所在区域经贸合作与交流,及时准确向州委、州政府及州有关部门提供有价值的信息。 | ||||||
2.负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。 | |||||||
3.负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作,完成州下达的招商引资目标任务组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动,参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。 | |||||||
4.抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系,;完善客商资源信息库,建立健全招商网络。 | |||||||
5.负责对各县(市)、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。 | |||||||
6.协调开展所在区域的对口帮扶工作,负责做好对口帮扶城市对我州有关县(市)、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。 | |||||||
7.充分发挥“窗口”作用,做好对外宣传工作。 | |||||||
8.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作,帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。 | |||||||
9.办理州委、州政府交办的其他事项。 | |||||||
部门(单位)绩效目标 | 1.做好黔南州与广州党政部门、社会各界、商会协会的沟通联络; | ||||||
2.做好信息及调研工作。收集有价值的信息报送州委、州政府及州有关部门;州在广州开展的重要活动信息报送广州市协作办、省办及州委、州政府两办; | |||||||
3.积极配合州有关部门及各县市在广州举办的各类招商引资、旅游推介、人才交流等活动,积极做好宣传、服务等广州,及时报送信息; | |||||||
4.做好州领导及州有关部门领导、县(市)、都匀经济开发区领导及重要组团人员赴广州开展工作、活动期间的后期接待服务工作; | |||||||
5.做好对口帮扶工作。为广州、黔南两地开展对口帮扶工作做好协调、跟踪和服务,积极配合广州市黔南工作组在广州和黔南开展的各项工作; | |||||||
6.积极协助州有关部门和各县市在广州开展招商引资、宣传推介活动,采取多形式、多层次、多渠道、全方位的方式宣传黔南; | |||||||
7.按照2019年产业大招商工作要求,全力协助配合州级部门赴广州开展旅游、农业、工业等项目的招商引资工作。为州驻珠三角招商工作组在珠三角地区开展招商活动提供拜访企业50家以上,并保障招商工作组在广州、深圳、东莞、佛山几个区域开展工作期间的后勤工作。 | |||||||
绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
产出 | 数量 | 组织珠三角企业赴黔南考察 | 10家以上 | ||||
报送有价值的招商信息 | 20条以上 | ||||||
全年为招商团和各战区提供拜访有投资意向的企业 | 50家以上 | ||||||
加强宣传推动黔南名优新产品 | 打造一个黔南农产品展示厅 | ||||||
完成州委、州政府交办的其他工作 | 按质保量完成 | ||||||
质量 | 黔南州部门到广州联络招商引资参与率 | 100% | |||||
办事处工作任务完成情况 | 优秀 | ||||||
时效 | 完成时间 | 12月底全部完成 | |||||
成本 | 工资福利支出 | 143.40万元 | |||||
商品和服务支出 | 29.84万元 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 3.06万元 | ||||||
效益 | 经济效益 | 加大企业投资黔南,壮大黔南实体经济,助推黔南经济腾飞,夯实脱贫攻坚的经济基础,加快脱贫攻坚步伐。 | 为实体经济发展提供资金支撑 | ||||
社会效益 | 积极配合各县解决引资中出现的各种问题,打造和谐共赢的投资环境,引入企业落地黔南,为黔南提供更多的就业机会。 | 带动就业,改善民生,拉动黔南经济 | |||||
生态效益 | 引入涉及生态环保领域的招商引资项目,为生态发展提供资金支撑 | 促进全州生态文明建设 | |||||
可持续影响 | 促进我州招商引资产业持增长,全州招商引资氛围日渐深厚 | 长期影响 | |||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 单位人员对办事处的满意度 | 100% | ||||
州委州政府对本单位完成工作的满意度 | 100% |
相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
5.项目支出安排情况说明
2020年专项业务项目费用共有68万元占相应预算总额的27.83%。其中党务政务工作经费18万元,用于黔南广州两地党务、政务往来考察费用;联系服务工作经费50万元,用于在珠三角地区宣传推荐黔南、招商引资,对口帮扶等工作公务用车维护费、公务接待费、差旅费、会议费、办公费等费用。
6.国有资本经营预算。
无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件:2020年初部门预算公开共含10张报表:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
整体支出绩效目标申报表12.18xls(正式2.24).xls
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