一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、单位基本情况
(一)内设机构及主要职责
州委离退休干部工作局设3个内设机构:
1、办公室
负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作;负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作;负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作;负责社会治安综合治理工作;负责情况综合、信息和宣传工作;负责草拟年度工作计划、工作总结;负责目标考核等工作,负责承办局领导交办的其它工作。
2、离退休干部科
负责督促检查离休干部(含易地安置离休干部)、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实;负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作;负责统计、综合、反映离退休干部工作情况,总结推广离退休干部工作方面的经验;负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件;负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀,做好离退休干部及遗孀的来信来访工作;探视慰问住院副地级以上离退休干部;协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜;负责全州离退休干部工作政策的调研;承办局领导交办的其它工作。
3、活动指导科
承办重大节日慰问老干部及活动安排工作;配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作;支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动,为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务;督促检查全州老干部活动中心建设;检查老干部活动场所的落实情况;配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作;承办局领导交办的其它工作。
(二)人员编制和领导职数
州委离退休干部工作局机关行政编制8名,关工委参公人员2名,干休所事业编制8名,机关工勤编制2名,由财政全额预算管理。
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 | ||
中共黔南州委离退休干部工作局 | 20 | 37 | 7 | 9 | 21 |
合计 | 20 | 37 | 7 | 9 | 21 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年我部门预算收入4187010.81元,部门预算支出4187010.81元,收支平衡。其中:人员支出2795826.93元,占总支出66.77%;公用支出411183.88元,占总支出9.82%;项目支出980000元,占总支出23.41%。2019年我部门预算收入4804105元,部门预算支出4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。
2020年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
公开单位:中共黔南州委离退休干部工作局 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019 | 2020 | 增加 | 增长(%) | 2019 | 2020 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。 |
人员经费 | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 2019年退休4人等, |
公用经费 | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 2019年退休4人等, |
项目经费 | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 根据州财政局要求压缩项目经费 |
(二)部门收入总体情况说明
2020年部门预算收入4187010.81元,2019年部门预算收入4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。
公共预算财政预算4187010.81元,其中:经费拨款(补助)收入4187010.81元,占总收入100%。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年部门预算支出4187010.81元。2019年部门预算支出4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。
按功能分类:一般公共服务3605637.33元,占总支出86.11%;社会保障预就业支出184736.4元,占总支出4.41%;卫生健康支出191695.68元,占总支出4.58%;住房保障支出204941.4元,占总支出4.89%。
按经济科目分类:工资福利支出2326899.13元,占总支出55.57%;商品服务支出1391183.88元,占总支出33.23%;对个人和家庭补助支出468927.8元,占总支出11.20%。
按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出2177172.13元,占总支出的52%;机关商品和服务支出1391183.88元,占总支出的33.23%;对事业单位经常性补助149727元,占总支出的3.58%,对个人和家庭的补助468927.8元,占总支出的11.20%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入4187010.81元,支出4187010.81元,收支平衡;2019年度我部门预算财政拨款收入4804105元,支出4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。
单位:元 | ||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年占比(%) | 变动原因 |
合计 | 4,919,322 | 4187010.81 | -617095.19 | -12.85% | -12.85% | 2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。 |
一般公共财政拨款收入 | 4,919,322 | 4187010.81 | -617095.19 | -12.85% | -12.85% | 2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。 |
非财政拨款 | 0 | 0 | 0 | % | % | 与上年一致 |
收入 | ||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 与上年一致 |
(五)一般公共预算支出情况
2020年度我部门预算财政拨款收入4187010.81元,其中:2013101行政运行2357637.33元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1248000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177946.68元;2082701财政对失业保险基金的补助3230.76元;2082702财政对工伤保险基金的补助3558.96元; 2101101 行政单位医疗42291.96元,2101102事业单位医疗29999.28元;2101103公务员医疗补助119404.44元;2210201住房公积金204941.4元,2019年度部门预算一般公共预算支出4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。其中:2013101行政运行2759389元,比上年减少401751.67元,同比增长14.56%;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1360000元,比上年减少112000元,同比减少8.24%;2082701财政对失业保险基金的补助3548.52元,比上年减少317.76元,同比减少8.95%; 2082702财政对工伤保险基金的补助6879.12元,比上年减少3320.16元,同比减少48.26%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275164.2元,比上年减少97217.52元,同比减少35.33%;2101101 行政单位医疗52133.88元,比上年减少9841.92元,同比减少18.88%;2101102事业单位医疗30416.16元,比上年减少416.88元,同比减少1.37%; 2101103公务员医疗补助106875元,比上年减少12529.44元,同比减少11.72%;2210201住房公积金254954.28元,比上年减少50012.88元,同比减少19.62%;
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年我部门预算收入4187010.81元,部门预算支出4187010.81元,收支平衡。其中:人员支出2795826.93元,占总支出66.77%;公用支出411183.88元,占总支出9.82%;项目支出980000元,占总支出23.41%。2019年我部门预算收入4804105元,部门预算支出4804105元,比上年减少617139.19元,同比减少12.85%,减少原因:2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。
2020年一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
收入 | 支出 | 变动原因 | |||||||
项目内容 | 2019 | 2020 | 增加 | 增长(%) | 2019 | 2020 | 增加 | 增长(%) | |
合计 | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 4804105 | 4187010.81 | -617095.19 | 12.85% | 2019年退休4人,根据州财政局要求压缩项目经费等。 |
人员经费 | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 3264980 | 2795826.93 | -469153.07 | 14.37% | 2019年退休4人等, |
公用经费 | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 499126 | 411183.88 | -87942.12 | -17.62% | 2019年退休4人等, |
项目经费 | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 1040000 | 980000 | -60000 | -5.77% | 根据州财政局要求压缩项目经费 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:中共黔南州委离退休干部工作局 单位:万元 | |||||
项目内容 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增加 | 增长(%) | 增减变动原因 |
合计 | 13 | 13 | 0 | 0 | 与上年持平 |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年无此项支出 |
公务接待费 | 3 | 3 | 0 | 0 | 与上年持平 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年无此项支出 |
公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0 | 0 | 与上年持平 |
注:我局公务用车保有量共4辆(其中含关工委2辆)。
(八)政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州文化馆 单位:万元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 | 2020年政府性基金支出预算数 | 备注 |
0 | 0 | 2020年无此项支出 |
说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出。
五、其他事项说明
(一)机关运行经费说明
2020年我单位运行经费经费共计1391183.88元。
按部门经济科目分类:差旅费78000元,占公用经费支出5.61%;工会经费25719.12元,占公用经费支出1.85%;福利费23264.76元,占公用经费支出1.67%;其他交通费用81600元,占公用经费支出5.87%;会议费30000元,占公用经费支出2.16%;培训费30000元,占公用经费支出1.97%;公务接待费30000元,占公用经费支出2.16%;公务用车运行维护费100000元,占公用经费支出2.16%;离退休人员公用经费12600元,占公用经费支出9.06%;其他商品和服务支出980000元,占公用经费支出70.44%;
按政府经济科目分类:机关商品和服务支出1391183.88元,占公用经费支出100%。主要用于我单位运行经费、慰问退休干部运费经费、扶贫工作经费、办公楼硬件维护更新等。
(二)政府采购情况
2020年无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
我单位制度有《资产管理制度》,并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理,固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式,每年末进行一次资产盘点,对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置,以确保本局国有资产的安全性和利用率。上年结转占有使用国有资产452.82万元。
(四)部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)预算绩效管理信息
2020年需公开本办单位预算绩效管理目标。
部门(单位)名称 | 中共黔南州委老干部局 | |||||||
部门(单位)总体资金情况(万元): | 资金总额(万元): | 418.7 | ||||||
基本支出 | 418.7 | |||||||
项目支出 | ||||||||
其他 | ||||||||
部门(单位)职能概述 | (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府关于离退休干部工作的方针政策;会同有关部门对全州离退休干部进行宏观管理;指导全州离退休干部工作,承担州关心下一代工作委员会日常工作。 | |||||||
(二)会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况,开展对特殊困难离退休干部及遗孀的有关帮扶工作;承担建国初期参加革命工作退休干部生活待遇的审查报批工作。 | ||||||||
(三)调查研究离退休干部工作出现的新情况、新问题,并提出意见和建议。 | ||||||||
(四)指导全州离退休干部党建工作,组织引导离退休干部开展相关活动。 | ||||||||
(五)办理离退休干部来信来访;办理县处级干部退休证颁证;审批州直单位离退休干部享受高龄补贴的工作;指导全州易地安置离休干部工作。 | ||||||||
(六)开展离退休干部工作宣传报道,指导全州老干部工作机构的宣传工作。 | ||||||||
(七)指导全州老干部工作机构自身建设,加大离退休工作人员业务培训,加强离退休干部工作信息化建设。 | ||||||||
(八)结合职能职责, 做好扶贫开发相关工作。 | ||||||||
(九)承办州委、州政府和省委老干部局、州委组织部交办的其他任务。 | ||||||||
部门(单位)绩效目标 | 1.对全州离退休干部工作进行宏观管理;指导州直单位和县、市委离退休干部工作部门的工作。2.督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。3.指导全州异地安置离休干部工作。4.抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作,指导开展老干部科学健康的文体活动。5.负责全州老干部工作人员的业务培训。6.领导和管理州老年活动中心。7.负责州直老干部的体检工作。8.对生病住院、过生日的老干部进行慰问。9.组织老干部参观、考察改革开放成果 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||
产出 | 数量 | 召开全州老干部工作和业务培训会 | ≥2次 | |||||
老干部进党校暨老干支部书记培训 | ≥2场 | |||||||
重大节日走访慰问 | ≥2次 | |||||||
走访易地安置和异地居住离休干部 | 1次 | |||||||
老干部体检 | 1次 | |||||||
老干部参观考察学习 | ≥2次 | |||||||
困难帮扶 | ≥2次 | |||||||
老年书画摄影展等正能量活动 | ≥2次 | |||||||
老年节活动 | 1次 | |||||||
“关心下一代”活动 | 按时保质完成 | |||||||
办理离休干部退休证的颁证工作 | 按时保质完成 | |||||||
负责办理退休干部享受高龄补贴的审批 | 按时保质完成 | |||||||
完成州委州政府及上级安排的其他工作 | 按时保质完成 | |||||||
质量 | 全局工作任务完成情况 | 优秀 | ||||||
老干部满意度增加 | 优秀 | |||||||
时效 | 完成时间 | 2020年12月31日之前 | ||||||
成本 | 人员经费 | 232.69万元 | ||||||
商品和服务支出 | 41.12万元 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 46.89万元 | |||||||
专项业务费 | 98万元 | |||||||
效益 | 社会效益 | 老干部节日走访慰问 | 关心、走访离退休干部,并配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作,支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动,为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务对生病住院、过生日的老干部进行慰问。 | |||||
老党员、老干部困难帮扶 | 配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作。 | |||||||
老年书画摄影展等正能量活动 | 丰富老年人学习生活,开展正能量活动,促进老年人学习的积极性。 | |||||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 州委州政府对本局完成工作任务的满意度 | ≥98% | |||||
老干部满意度增加 | ≥98% | |||||||
相关绩效目标说明: | ||||||||
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 | ||||||||
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 | ||||||||
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 | ||||||||
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 |
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